為進一步規(guī)范集團財務基礎性業(yè)務操作,加強業(yè)務橫向交流,夯實財務管理基礎,集團堅持以財務互審作為發(fā)現(xiàn)問題、整改提升的重要抓手,排定財務互審工作計劃,以查促管,以審促學,全面提升集團財務管理水平。
11月14日,集團審計部和財務部部分業(yè)務骨干組成審計工作小組,開展集團12家子公司2022年第三季度財務互審工作。
互審結束后,集團審計部及時匯總互審中發(fā)現(xiàn)的問題,認真分析總結,提出合理的意見和建議,并要求被審計的子公司逐項整改。
接下來,集團審計部將跟蹤整改意見落實情況,切實保障問題整改成效,形成發(fā)現(xiàn)問題、交辦問題、落實整改、跟蹤問效的閉環(huán)管理模式。同時,對于審計發(fā)現(xiàn)的普遍性問題、反復發(fā)生的問題,集團審計部將深入研究背后存在的管理漏洞,提出合理審計建議,加強制度建設,推動完善體制機制,力求以高質(zhì)量審計助推集團高質(zhì)量發(fā)展。